近两年,国家审计署、市审计局先后对沈阳住房公积金管理中心进行了全面审计,中心也开展了业务全面自查和专项稽核等工作,针对审计稽核发现的问题,中心严格落实整改要求,扎实推进整改工作,全面提升了中心风险防控管理水平。
在落实审计整改工作中,中心领导高度重视,多次召开工作会议,亲自调度推进整改落实,相关业务部门和管理部、分中心积极配合,设置了专职稽核员,个别部门还成立了专门稽核小组,对需要整改的问题清单逐笔核查,分析原因,确保问题整改不留死角。相关业务部门对整改工作给与了精确的指导,各管理部、分中心能够严格按照审计整改工作要求,落实整改任务、确保审计整改工作件件有落实、事事有反馈、整改有跟踪,有效的推进整改工作的落实。通过近期梳理情况来看,无论是内审还是外审,审计整改工作均得到较好的落实,整改工作成效明显。
审计整改工作是一项长期的工作任务,中心审计稽核部将继续加大整改工作督导力度,以审计问题整改和政策规范化落实为落脚点,依托审计稽核系统全面落实问题整改工作,推动住房公积金管理工作规范化、制度化建设,努力提高中心风险防控能力,促进公积金事业健康发展。
(撰稿人:陈 亮 审核人:毕 翼)