日前,中心审计稽核处会同财务计划处、办公室等部门完成对中心2022年度内部控制建立与实施情况的评价工作。为了进一步提高中心内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,根据市财政局统一安排,依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》,审计稽核处自2023年5月起牵头开展评价工作,于6月完成报告编制。本次评价工作主要包括中心内部控制机构设置与运行情况、内部控制工作的组织实施情况、内部控制制度建设与执行情况、内部控制问题及其整改情况等方面,重点对预算管理、业务收支、政府采购、资产管理、建设项目、合同管理等业务的内部控制建设情况进行了评价,完成内部控制建设内容的体检,并按规定编报2022年度行政事业单位内部控制报告。
(来源:审计稽核处)